巴中市政务服务和大数据管理局2024年部门预算

2024-05-31 17:30 来源: 巴中市营商环境和数据局


第一部分     巴中市政务服务和大数据管理局

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)巴中市政务服务和大数据管理局职能简介

1.贯彻执行中央、省、市有关放管服改革、行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易服务、行政权力依法规范公开运行和大数据应用、管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署,拟订相关政策措施、发展规划并组织实施。

2.负责承担行政权力及责任清单制度建设、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革等工作,推进全市行政权力依法规范公开运行,清理、审核、动态调整市级行政权力事项。

3.指导、监督全市政务服务、便民服务、公共资源交易服务工作和行政权力事项的清理、运行工作以及行政审批业务工作,监督行政效能及其投诉、举报办理情况。推进政务服务三集中三到位和政务服务体系建设。

4.负责政务服务、便民服务、公共资源交易服务、行政权力依法规范公开运行、行政效能、大数据相关平台的建设及应用。

5.负责政府投资的大数据项目的审核、监督和验收,推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放,推进社会数据汇聚融合、互联互通和大数据政用、民用、商用。监督管理大数据安全体系建设和安全保障工作。

6.负责全市放管服改革、行政审批制度改革、政务服务、便民服务、公共资源交易服务、行政权力依法规范公开运行和大数据应用、管理的教育培训和人才队伍建设。

7.承担市政府推进职能转变协调小组、市深化行政审批制度改革领导小组、市互联网+暨智慧巴中建设工作领导小组、市公共资源交易管理委员会的日常工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)巴中市政务服务和大数据管理局2024年重点工作

1.规范乡镇(街道)行政权力运行。对乡镇(街道)权责清单管理运行不规范、赋权不精准、赋权部门监督指导不到位等问题开展常态化监管,强化赋权行为全流程管控,动态调整权责清单,建立完善权责准入制度,持续提升赋权事项承接能力,推动乡镇(街道)行政权力规范运行。

2.提升政务服务质效。持续巩固基层便民服务中心“三化”建设成果,全面规范基层便民服务场所运行管理、事项进驻、要素保障和服务质效。全面系统推进行政效能监管,运用一体化政务服务平台、行政效能视频监察系统等信息化手段,切实加强政务服务办件质效、纪律作风管控。持续推动巴中跑团提档升级,探索实现与“巴事办”便民服务平台系统互通、应用融合、场景共享。不断拓展“政务服务+N”“异地通办”等改革覆盖范围,持续深化政务服务创新改革项目化管理,总结形成一批便民利企政务服务改革经验做法。

3.深化“一网通办”改革。全面贯彻落实四川省一网通办三年行动方案,不断提升我市政务服务联、通、办能力,推动高频事项基本实现一件事一次办”“市域通办”“跨省通办。持续推动电子证照应用场景互通互认,进一步推动实现证照免提交不断拓展“天府通办”巴中分站点服务内容,实现更多政务服务事项掌上办全面提升全市一网通办能力水平

4.加快“智慧巴中”建设进一步加强智慧巴中建设统筹力度,推动智慧巴中核心支撑平台建设,优化升级智慧巴中云,强化信息化项目建设顶层设计、信息系统全流程管控和数据资源全周期管理。建设全市一体化政务大数据平台,强化数据汇聚融合、共享开放和开发利用,着力增强数据安全保障能力,推动数据聚、活、通、用制定巴中市数据要素市场化改革总体方案,启动数据普查登记、授权运营、交易等创新工作。

二、部门预算单位构

巴中市政务服务和大数据管理局2024年财政预算财政供给人员25人,供给车辆1

巴中市政务服务和大数据管理局2024年下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分  巴中市政务服务和大数据管理局2024

部门预算情况说明

 

巴中市政务服务和大数据管理局2024年部门预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)等有关法律法规要求,现将2024年部门预算公开如下。

、收支预算情况说明

按照综合预算原则,巴中市政务服务和大数据管理局所有收入和支出纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。巴中市政务服务和大数据管理局2024年收支总预算1105.16万元,比2023收支预算总数增加43.18万元,主要原因是工作力度增加,开展范围扩大增强

(详见附件1

(一)收入预算情况

收入预算总额552.58万元,比2023预算数增加21.59万元,其中:

一般公共预算拨款收入552.58万元,占总收入100%

政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%

事业收入0万元,占总收入0%

其他收入0万元,占总收入0%.

(详见附件1-1

(二)支出预算情况

支出预算总额552.58万元,比2023年增加21.59万元,其中:

基本支出457.97万元,占总支出67.34%

项目支出94.61万元,占总支出32.66%

(详见附件1-2

、财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收支总预算1105.16万元,比2023年财政拨款收支总预算增加43.18万元,主要原因是工作力度增加,开展范围扩大增强

收入包括:

一般公共预算拨款收入552.58万元.

支出包括:

一般公共服务支出457.75万元

社会保障和就业支出42.79万元;

卫生健康支出19.92万元;

住房保障支出32.11万元。

(详见附件2

一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年一般公共预算财政拨款552.58万元,比2023预算数增加21.59万元,主要原因是工作力度增加,开展范围扩大增强

(详见附件3

    (二)一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出457.75万元86.06%

社会保障和就业支出42.79万元;6.29%

卫生健康支出19.92万元,占2.93%

住房保障支出32.11万元,占4.72%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算数为258.31万元,主要用于主要用于保障局机关正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为84.50万元,主要用于保障特点发展目标类项目运转,包括政务服务工作经费、大数据发展经费、行政审批电子监察平台运维费、党建经费乡村振兴帮扶工作经费等项目

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及事业运行(项)2023年预算数为114.94万元,主要用于保障下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为42.79万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为19.92万元,主要用于局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为6.05万元,主要用于下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为2.39万元,主要用于局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为0.28万元,主要用于按规定由单位缴纳的其他基本医疗保险支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为32.11万元,主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

(一)基本支出(人员类项目)

一般公共预算基本支出(人员类项目)382.54万元,其中:

1.人员支出385.36万元,其中:基本工资102.01万元,津贴补贴46.54万元奖金61.68万元,绩效工资57.24万元,机关事业单位基本养老保险缴费42.79万元,职工基本医疗保险缴费13.71万元,公务员医疗补助缴费2.39万元,其他社会保障缴费4.56万元,住房公积金32.11万元,其他工资福利19.50万元等。

(详见附33-2

2.对个人和家庭的补助支出2.82万元,其中:医疗费补助0.28万元,奖励金0.02万元,生活补助2.52万元。

(详见附33-2

基本支出(公用经费)

一般公共预算基本支出(公用经费72.60万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出

一般公共预算项目支出94.61万元,一是其他运转类项目支出13.61万元,其中:工会经费3.61万元、福利费2.7万元、党建经费2.5万元、其他运转类项目支出3.75万元、离退休干部活动经费0.05万元、乡村振兴帮扶工作经费1万元二是特定目标类项目支出81万元,主要用于:行政审批电子监察平台运维费、大数据发展经费、政务服务工作经费

(详见附33-2

、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2024三公经费财政拨款预算总额9.2万元,2023年预算持平,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,与2023年预算持平

(二)公务接待费1.5万元,主要用于会务接待、公餐宴请等,2023年预算持平

(三)公务用车购置费0万元,与2023年预算持平。公务用车运行维护费7.7万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用2023年预算持平

(详见附件3-3

、政府性基金预算支出情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(详见附件4

、国有资本经营预算支出情况

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

详见附件5

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。

巴中市政务服务和大数据管理局下属巴中市大数据服务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购及政府购买公共服务情况

2024年没有政府采购安排的支出。

2024年没有政府购买公共服务安排的支出。

(三)国有资产占有使用情况说明

2023年底,巴中市政务服务和大数据管理局所属各预算单位固定资产原值251.19万元,累计折旧195.47万元,净值55.72万元

2023年底,巴中市政务服务和大数据管理局所属各预算单位现有公务用车1辆,其中:定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。

2023年底,巴中市政务服务和大数据管理局所属各预算单位单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

2024年未预算安排购置车辆及单价200万元以上大型设备。

(四)预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,巴中市政务服务和大数据管理局2024部门预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标,其中:涉及项目4个,算项目资金83.50万元;本年度无重点项目。

详见附件6和附件7


第三部分 名词解释

 

(一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

附件  巴中市政务服务和大数据管理局

2024年部门预算表

 

1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2.1财政拨款支出预算表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.市级部门预算整体支出绩效目标表

7.市级部门预算项目支出绩效目标表

市政务和大数据局-部门预算公开报表.xlsx

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